3月中旬,市住房公积金管理中心风险防控与稽核审计处开启2026年度专项审计计划,联合会计核算处对中心东台管理部2024年1月至2025年12月的缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计。
此次审计旨在帮助管理部完善内部控制、提升风险管理水平,从而促进管理部整体管理效能的提升,进一步强化管理部员工的合规意识与风险意识,营造良好的内部控制氛围。 王珊珊
3月中旬,市住房公积金管理中心风险防控与稽核审计处开启2026年度专项审计计划,联合会计核算处对中心东台管理部2024年1月至2025年12月的缴存、提取、贷款业务以及经费账进行审计。
此次审计旨在帮助管理部完善内部控制、提升风险管理水平,从而促进管理部整体管理效能的提升,进一步强化管理部员工的合规意识与风险意识,营造良好的内部控制氛围。 王珊珊